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Sabemos que uma interface eficaz se relaciona com o usuário de um Sistema de Informação de forma fluída e contínua, sem dificuldades diante do trabalho que esteja sendo realizado. Pelos critérios de usabilidade de um sistema, a acessibilidade é o que faz a avaliação do quanto o sistema está preparado para interagir com usuários em situações especiais.
Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas: I. Portanto se a interface falha, barreiras são levantadas para impedir o usuário de interagir com o sistema. PORQUE II. Ele não será capaz de utilizar todas as funcionalidades oferecidas.

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Marque V para verdadeira e F para falsa. A técnica de simulação paralela é:

  • Um programa preparado pelo auditor para simular funções de rotina do sistema sob auditoria. É processado com a massa real de produção.
  • É uma técnica que utiliza dados preparados pelo auditor para serem processados por programas em produção.
  • Utiliza-se de dados preparados pelo auditor para serem processados por programas elaborados pelo auditor para teste de rotinas sob auditoria.
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Assinale a alternativa incorreta.

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Agora assinale a alternativa correta:

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Em relação a um determinado item, o objetivo de uma política de segurança visam:

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Os testes realizados no sistema X foram altamente significativos para determinar que a rotina de cálculo de valor líquido está errada. Esta afirmativa não está apropriada para inclusão em um relatório de auditoria porque:

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Quanto ao gerenciamento de riscos em segurança da informação, a etapa de identificação de vulnerabilidades apresenta os seguintes aspectos, EXCETO:

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O TEMA 3 – TIPOS DE CONTROLES INTERNOS - (Página 7/19) do Texto da Aula 4, apresenta: "Um sistema de informação, sob o ponto de vista de auditoria, segundo Imoniana (2015), está dividido pela gerência em diversos controles. Os controles internos são os planos organizacionais e coordenação de um conjunto de métodos e medidas adotado numa empresa, a fim de manter o ativo, verificar a exatidão e a veracidade de registros, promover a efetividade de sistema de informação e fomentar uma grande adesão às políticas da organização."

Estes controles internos dividem-se em:

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Analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa com a resposta correta.

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Identifique nas sentenças abaixo o que são erros (E) e o que são riscos (R).

Quest.: 4

  1. Falha no dispositivo de gravação de disco
  2. Falta de suprimento para impressão de contra-cheques
  3. Totalização no relatório de estoque incorreto
  4. Queda de energia eletrica
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